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1、1 2024 年度报告 橙博生物 NEEQ:873453 青岛橙博生物股份有限公司 2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人孙晓杰孙晓杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩梅韩梅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)韩
2、梅韩梅保证年度报保证年度报告中财务报告的真实、准确告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过,挂牌公司董事会审议通过,不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带对公司出具了带持续经营重大不确定性段落持续经营重大不确定性段落的的无保留无保留意见意见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明 橙博生物2023年度进行业务转型,原业务已停滞而新业务尚未实现收入,本年度净亏损839,000.86元,截至202
3、4年12月31日累计未分配利润-2,108,572.31元。这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年的财务状况、经营成果进行了审计,出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告(尤振审字2025第0069号),报告是为了提醒审计报告使用者关注公司与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,董事会表示该报告客观严谨反映了公司2024年度财务状况及经营成果。我们同意
4、审计机构对审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项的说明。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的规定,就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具了专项说明。董事会正组织公司董事、监事及高级管理人员积极采取有效措施、寻求公司新的业务发展方向、提高公司盈利能力以消除审计报告中有关非标准意见涉及的事项对公司的影响。尽管公司2024年度业务未实现收入给公司的持续经营能力造成了负面影响,但目前公司资金状况良好,通过公司调整经营计划及管理团队的努力,公司能够有效的应对。上述带有持续经营重大不确定性的无保留意见涉及
5、事项不属于违反企业会计准则及相关信息披露规范规定的情形。3 五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期
6、内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 无 4 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .6 6 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第三节第三节 重大事件重大事件 .1313 第四节第四节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1515 第五节第五节 公司治理公司治理 .1818 第六节第六节 财务会计报告财务会计报告 .2222 附件附件 会计信息调整及差异情况会计信息调整及差异情况 .7070 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会