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1、证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2025-011 河北福成五丰食品股份有限公司河北福成五丰食品股份有限公司 关于更正关于更正2022024 4 年年度报告的公告年年度报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月22日披露2024年年度报告。经自查,发现2024年年度报告存在一处信息披露错误,因此公司对2024年年度报告相关内容进行更正。具体更正内容如下:1 1、第、第四节四节 十四、内部控制审计报告的相关情
2、况说明十四、内部控制审计报告的相关情况说明 更正前:更正前:适用 不适用 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告(永证专字(2025)第 310034 号)认为:公司于 2024 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 更正后:更正后:适用 不适用 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告(永证专字(2025)
3、第 310034 号)认为:公司于 2024 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:带强调事项段的无保留意见 2 2、强调事项强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:福成五丰公司部分交易事项未履行审议程序、未及时披露,受到中国证券监督管理委员会河北监管局警示函行政监管措施,福成五丰公司于 2024 年 11 月对上述问题进行了整改并补充披露。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。除以上更正内容外,公司2024年年度报告的其他内容不变,由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强信息披露文件的审核工作,提高信息披露质量。特此公告。河北福成五丰食品股份有限公司 二二五年四月十一日