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华业香料:2024年度内部控制审计报告.PDF

上传人: 向** 编号:627941 2025-04-17 3页 330.58KB

1、内部控制内部控制审计报告审计报告 安徽华业香料股份有限公司安徽华业香料股份有限公司 容诚审字容诚审字2025 230Z2419 号号 容诚会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)中国中国北京北京 内部控制审计报告内部控制审计报告 容诚审字2025 230Z2419 号 安徽华业香料股份有限公司全体股东:按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽华业香料股份有限公司(以下简称“华业香料公司”)2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任一、企业对内部控制的责任 按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企

2、业内部控制评价指引的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华业香料公司董事会的责任。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华业香料公司于 202

3、4 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: https:/www.rsm.global/china/(此页无正文,为华业香料公司容诚审字2025 230Z2419 号内部控制审计报告之签字盖章页。)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王海涛 中国注册会计师:李鹏 中国北京 中国注册会计师:高山 2025 年 4 月 15 日

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