1、中 期 報 告2024(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)中國鐵建高新裝備股份有限公司CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORPORATION LIMITED股份代號:1786目錄業務回顧與展望2管理層討論與分析3其他資料10審閱報告19合併資產負債表20母公司資產負債表25合併利潤表29母公司利潤表32合併現金流量表34母公司現金流量表37合併所有者權益變動表39母公司所有者權益變動表41二二四年半年度財務報表附註43公司基本資料189詞彙表191業務回顧與展望二零二四年中報2二零二四年以來,本公司充分激發改革活力,聚焦提質增效、強化科技創新、提高生產質量,以新質生產力
2、作為高質量發展的重要著力點,整體發展保持上升勢頭,經營業績總體向好。一是鞏固深耕國鐵市場,持續拓展城軌市場,穩步推進海外市場,市場規模開拓擴大;二是全力提升研發質量,推動智能化道岔搗固車等產品創新孵化,推進核心裝置攻關;三是加強生產計劃落實,持續消化庫存物資,強化產品質量管理,提升安全生產管控,實現高質高效生產;四是穩步推進改革深化提升行動,全面推進精細化管理工作,構建完善 大監督 工作機制,實現管理提質增效。二零二四年上半年本集團營業收入人民幣1,722.45百萬元,較去年同期增長7.43%,本集團擁有人應佔利潤為人民幣61.35百萬元,較上年同期增長37.59%。下 半 年,本 公 司 將
3、 進 一 步 全 面 深 化 改 革 提 升,聚 焦 科 技 創 新、市 場 開 拓、精 細 化 管 理、價 值 創 造、業財融合等重點方向,以精細化管理為抓手,持續推進管理提升;面向市場需求舞好經營龍頭,持續提升經營質量;抓好成果轉化和項目執行,持續加強科技創新;堅持質量管控貫穿始終,全方位強化產品質量。努力推動本公司完成各項經濟指標,實現高質量發展。管理層討論與分析中國鐵建高新裝備股份有限公司3收入截止六月三十日止六個月二零二四年二零二三年(人民幣百萬元)(人民幣百萬元)機械設備銷售744.26929.11配件銷售525.13367.07養路機械維修340.10197.64鐵路線路養護服務
4、48.5655.27機械設計服務51.6049.58其他業務收入12.804.68 收入總額1,722.451,603.35 二零二四年上半年,本集團立足大機強主業,聚力推進產業鏈強鏈補鏈延鏈,積極拓展相關多元,實現聯動創效,上半年本集團實現營業收入人民幣1,722.45百萬元,同比增長7.43%。本 集 團 立 足 大 型 養 路 機 械 主 業,二 零 二 四 年 上 半 年 實 現 機 械 設 備 銷 售 收 入 人 民 幣744.26百 萬 元,較上 年 同 期 減 少 人 民 幣184.85百 萬 元,下 降19.90%,同 比 下 降 的 原 因 是 部 分 產 品 處 於 生 產
5、 製 造 階 段 暫未交付。本集團鞏固深耕國鐵市場,國鐵商城配件銷售持續增長。二零二四年上半年本集團 配件銷售收入較上年同期增加了人民幣158.06百萬元,增長43.06%。本集團致力於再製造增值服務能力的提升,二零二四年上半年養路機械維修業務承攬規模較上年同期增加了人民幣142.46百萬元,增長72.08%。管理層討論與分析二零二四年中報4本集團拓展鐵路線路養護服務,二零二四年上半年本集團鐵路線路養護服務收入較上年同期減少人民幣6.71百萬元,下降12.13%。本集團深化設計板塊管理,加強業務共享和協同,二零二四年上半年機械設計服務業務收入較上年同期增加了人民幣2.02百萬元,增長4.07%
6、。銷售成本截至二零二四年六月三十日止六個月,本集團銷售成本為人民幣1,399.87百萬元,較上年同期的人民幣1,319.91百萬元,增加人民幣79.96百萬元,增長6.06%。收入規模的增長是銷售成本同向增加的主因。毛利截 至 二 零 二 四 年 六 月 三 十 日 止 六 個 月,本 集 團 毛 利 總 額 為 人 民 幣322.59百 萬 元,較 上 年 同 期 的 人民 幣283.44百 萬 元,增 加 人 民 幣39.14百 萬 元,增 長13.81%。二 零 二 四 年 上 半 年,本 集 團 毛 利 率 為18.73%,較 上 年 同 期 的17.68%,增 加1.05個 百 分