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1、邦讯技术股份有限公司 2020 年年度报告全文1邦讯技术股份有限公司邦讯技术股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月邦讯技术股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张庆文公司负责人张庆文、主管会计工作负责人骆国意
2、及会计机构负责人主管会计工作负责人骆国意及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李健声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李健声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信中联会计师事务所立信中联会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审为本公司出具了无法表示意见的审计报告计报告,本公司董事会本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读请投资者注意阅读。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报根据
3、公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司存在告基准日,公司存在 1 个财务报告内部控制重大缺陷:因公司员工流失和新晋个财务报告内部控制重大缺陷:因公司员工流失和新晋员工补充不及时,导致财务会计管理内部控制执行存在重大缺陷,公司对员工补充不及时,导致财务会计管理内部控制执行存在重大缺陷,公司对 2019年度财务报告进行了会计差错的更正。年度财务报告进行了会计差错的更正。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司存在告基准日,公司存在 1 个非财务报告内部控制重大缺陷:因公司员
4、工流失和新个非财务报告内部控制重大缺陷:因公司员工流失和新晋员工补充不及时,导致资产管理内部控制执行存在重大缺陷,应收账款的可晋员工补充不及时,导致资产管理内部控制执行存在重大缺陷,应收账款的可收回性及存货的准确性无法得到充分保证。收回性及存货的准确性无法得到充分保证。本公司董事会本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读请投资者注意阅读。1、2020 年度归属于上市公司股东的净利润为负值年度归属于上市公司股东的净利润为负值,公司股票交易被实施退公司股票交易被实施退邦讯技术股份有限公司 2020 年年度报告全文3市风险警示,请投资者注意投资风险。市
5、风险警示,请投资者注意投资风险。2、公司业绩亏损的具体原因公司业绩亏损的具体原因:应收账款回款减少应收账款回款减少,账龄滑落致坏账准备计账龄滑落致坏账准备计提增加;增加计提长期股权投资减值准备;杨志英违规担保案件及其他诉讼案提增加;增加计提长期股权投资减值准备;杨志英违规担保案件及其他诉讼案件计提预计负债。件计提预计负债。3、受益于、受益于 5G 发展,公司所处行业迎来较多的发展机会。但公司受资金短发展,公司所处行业迎来较多的发展机会。但公司受资金短缺影响,业务开展困难,业务基本处于停滞状态。缺影响,业务开展困难,业务基本处于停滞状态。2020 年度归属于上市公司股年度归属于上市公司股东的净利
6、润为负值且营业收入低于东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元亿元,期末净资产为负值期末净资产为负值,与同行业相比与同行业相比,公司在研发投入、人才储备及业务开展方面核心竞争力下降,公司持续经营存公司在研发投入、人才储备及业务开展方面核心竞争力下降,公司持续经营存在不确定性。在不确定性。4、为了缓解资金压力为了缓解资金压力,改善公司经营情况改善公司经营情况,公司组建专门的团队公司组建专门的团队,加大对加大对应收账款的催收力度应收账款的催收力度,努力回收应收账款努力回收应收账款,积极加强内部管理积极加强内部管理,减少费用支出减少费用支出,提高资金使用效率。同时公司在持续开展战略投资者的引进工作,