定期报告-ST春茂:2022年年度报告.PDF

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1、1 公告编号:2023-034 证券代码:430463 证券简称:ST 春茂 主办券商:国海证券 2022 年度报告 ST 春茂 NEEQ:430463 广西春茂投资股份有限公司 GUANGXI CHUNMAO INVESTMENT CO.,LTD.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监

2、事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .4141 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人全春茂、主管会计工作负责人梁学旺及会计机构负责人(会计主管人员)罗观泉保证年度报

3、告中财务报告的真实、准确、完整。尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事

4、 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 董事会就非标准审计意见的说明 一、非标准审计意见涉及的主要内容 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)接受广西春茂投资股份有限公司(以下简称“公司”或“春茂股份”)的委托,对公司 2022 年度财务报表进行审计,并于 2023 年 6 月 29 日出具了保留意见的审计报告(报告编号:尤振审字2023第 0526 号)。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的要求,就相关事项说明如下:如审计报告中“形成保留意见的基础”部分所述:1、应付款项的核销 春茂股份公司 2022 年度核销应付账款人民币 7,196,

5、052.48 元、其他应付款 10,409,582.09 元,共计人民币 17,605,634.57 元,计入 2022 年营业外收入。我们就该些应付款项是否需要偿付执行了相应的审计程序,包括但不限于询问、检查、访谈等。但截止审计报告日,我们未能获取充分、适当的审计证据以证明上述核销事项的合理性、金额的准确性,因此无法确定上述事项对春茂股份公司合并财务报表可能产生的影响。2、与持续经营相关的重大不确定性及应对计划 春茂股份公司2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为人民币-3,592.68万元,于 2022 年 12 月 31 日,累计亏损金额为人民币-47,090.84

6、万元,且于 2022 年 12 月 31 日,流动负4 债高于流动资产总额为人民币 10,721.73 万元;2022 年度营业收入较 2021 年度有所下降。上述情况表明存在可能导致对春茂股份公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。春茂股份公司已经在财务报表附注二、(二)披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的主要情况和事项以及改善持续经营能力拟定的相关措施。我们认为,上述事项或情况的后续改善应对计划的执行存在重大不确定性,且未能提供消除重大不确定性的切实措施。二、公司董事会对该事项的说明 公司董事会认为:(一)尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具保留意

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