ST八菱:2020年年度报告.PDF

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1、南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 南宁八菱科技股份有限公司南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人顾瑜、主管会计工作负

2、责人黄生田及会计机构负责人公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)林永春声明:保证本年度报告中财务报告的真林永春声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行了审计,年度财务报告进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(大信审字并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告(大信审字2021第第 4-00679号),公司董事会对带强调事项段

3、的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说号),公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项出具了专项说明,公司监事会和独立董事发表了意见,请投资者注意查阅。明,公司监事会和独立董事发表了意见,请投资者注意查阅。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年年 12 月月 31 日与财务报告日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证,并出具了带强调事项段无保留意见相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制鉴证报告(大信专审字的内部控制鉴证报告(大信专审字2021第第 4-00123 号),公司董事会对带

4、强号),公司董事会对带强调事项段无保留意见鉴证报告涉及事项出具了专项说明,公司监事会和独立董调事项段无保留意见鉴证报告涉及事项出具了专项说明,公司监事会和独立董事发表了意见,请投资者注意查阅。事发表了意见,请投资者注意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论及分析经营情况讨

5、论及分析”之之“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 望望”之之“可能面对的风险可能面对的风险”中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策,敬中分析了公司未来发展可能面临的风险及应对对策,敬请投资者注意查阅。请投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。转增股本。南宁八菱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节

6、公司业务概要公司业务概要.27 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.69 第五节第五节 重要事项重要事项.140 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.149 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.149 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.149 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.150 第十节第十节 公司治理公司治理.151 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.160 第十二节第十二节 财务报告财务报告.171 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.172 南

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